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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 813 Data de lançamento: 10/02/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO UTILIZADO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E ANO 2009,MODELO 2010 SERIE CBD 05566;....... -COMPRESSOR DE AR;....... 1.950,00 1.950,00
1.00 -FILTRO ACUMULADOR;........ 140,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO UTILIZADO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E ANO 2009,MODELO 2010 SERIE CBD 05566;....... -COMPRESSOR DE AR;....... -FILTRO ACUMULADOR;........ 2.090,00
17/02/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. 2.090,00
17/03/2020 Pagamento de Empenho 813/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.090,00
TOTAL 2.090,00 2.090,00 2.090,00
SALDO A PAGAR 0,00