| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: HEITOR CARLOS KOHLER |
| Número do empenho: | 8134 | Data de lançamento: | 16/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente do Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO,PARA REALIZAÇÃO DO PPCI,JUNTO A CASA MORTUÁRIA MUNICIPAL;..... -EXTINTORES P-4 ABC;..... | 229,00 | 458,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO,PARA REALIZAÇÃO DO PPCI,JUNTO A CASA MORTUÁRIA MUNICIPAL;..... -EXTINTORES P-4 ABC;..... | 458,00 | ||
| 28/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 458,00 | ||
| 28/12/2020 | Pagamento de Empenho 8134/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 458,00 | ||
| TOTAL | 458,00 | 458,00 | 458,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||