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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 817 Data de lançamento: 10/02/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa: 3290.21.02.00.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE O SALDO DEVEDOR DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA COM O INSS Nº001.310.378,REF.A PARCELA DE Nº31............................ -PAGAMENTO REF.JUROS............ 316,13 316,13
1.00 -PAGAMENTO REF.MULTA............ 389,76 389,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2020 PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE O SALDO DEVEDOR DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA COM O INSS Nº001.310.378,REF.A PARCELA DE Nº31............................ -PAGAMENTO REF.JUROS............ -PAGAMENTO REF.MULTA............ 705,89
10/02/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 705,89
19/02/2020 Pagamento de Empenho 817/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 705,89
TOTAL 705,89 705,89 705,89
SALDO A PAGAR 0,00