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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 8190 Data de lançamento: 21/12/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: HOSPITAIS PUBL. MUNICIPAIS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHENEIDER COM RECURSOS DA PORTARIA 2012, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN. DA SAÚDE........................... - REGISTRO MÁQUINA DE LAVAR...... 16,90 16,90
1.00 - TORNEIRA JARDIM 3/4............ 4,20 4,20
1.00 - FITA VEDA ROSCA 12MMX10M....... 3,50 3,50
1.00 - COLA CANO 75GR................. 9,30 9,30
6.00 - CANTONEIRA PRATELEIRA.......... 6,90 41,40
24.00 - BUCHA PLÁSTICA 6MM............ 0,10 2,40
24.00 - PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 35...... 0,14 3,36
1.00 - LIXA D'ÁGUA 500............... 1,00 1,00
0.20 - TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM........ 5,00 1,00
0.20 - TUBO PVC SOLDAVEL 50MM........ 18,90 3,78
12.00 -BUCHA PLÁSTICA 10MM............ 0,15 1,80
12.00 - PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 45.... 0,55 6,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/12/2020 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHENEIDER COM RECURSOS DA PORTARIA 2012, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN. DA SAÚDE........................... - REGISTRO MÁQUINA DE LAVAR...... - TORNEIRA JARDIM 3/4............ - FITA VEDA ROSCA 12MMX10M....... - COLA CANO 75GR................. - CANTONEIRA PRATELEIRA.......... - BUCHA PLÁSTICA 6MM............ - PARAFUSO PHILIPS 4,5 X 35...... - LIXA D'ÁGUA 500............... - TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM........ - TUBO PVC SOLDAVEL 50MM........ -BUCHA PLÁSTICA 10MM............ - PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 45.... 95,24
22/12/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 95,24
23/12/2020 Pagamento de Empenho 8190/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 95,24
TOTAL 95,24 95,24 95,24
SALDO A PAGAR 0,00