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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 8191 Data de lançamento: 21/12/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: HOSPITAIS PUBL. MUNICIPAIS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHENEIDER COM RECURSOS DA PORTARIA 2012, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN. DA SAÚDE............................ - DISCO 4" FINOMISTER LABORE.... 4,35 13,05
1.00 - DISCO 4" SERRA CIRCULAR VIDEA.. 18,60 18,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/12/2020 EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHENEIDER COM RECURSOS DA PORTARIA 2012, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN. DA SAÚDE............................ - DISCO 4" FINOMISTER LABORE.... - DISCO 4" SERRA CIRCULAR VIDEA.. 31,65
22/12/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 31,65
23/12/2020 Pagamento de Empenho 8191/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 31,65
TOTAL 31,65 31,65 31,65
SALDO A PAGAR 0,00