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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8224 Data de lançamento: 22/12/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Conservação, manutenção e arborização de Praças e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
400.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DE NATAL............... - CABO PP 2 X 1,50MM........... 6,96 2.784,00
10.00 -PORTA LÂMPADA PORC E27.......... 9,40 94,00
10.00 - LÂMPADA BULBO LED 30W.......... 49,90 499,00
50.00 - PLUGUE FEMEA 2P+T 10A.......... 9,98 499,00
800.00 - ABRAÇADEIRA NYLON 200X4,5MM... 0,45 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/12/2020 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DE NATAL............... - CABO PP 2 X 1,50MM........... -PORTA LÂMPADA PORC E27.......... - LÂMPADA BULBO LED 30W.......... - PLUGUE FEMEA 2P+T 10A.......... - ABRAÇADEIRA NYLON 200X4,5MM... 4.236,00
29/12/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIAN CESAR ELIAS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO. 4.236,00
30/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8224/2020 JOSE ARMANDO DAMBROS - ME - 3403 4.236,00
TOTAL 4.236,00 4.236,00 4.236,00
SALDO A PAGAR 0,00