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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8244 Data de lançamento: 23/12/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: HOSPITAIS PUBL. MUNICIPAIS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR,EM CARATER DE EMERGENCIA,PARA ATENDIMENTOS AOS PACIENTES INTERNADOS JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RETOMADA DA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL PELO MUNICÍPIO;....... -EXTENSOR SORO 20CM LL;.... 1,58 15,80
3.00 -AGULHA DESC. 40 X 12 , CX COM 100UN;...... 11,36 34,08
2.00 -ATADURA CREPOM 12CM 13F PCT COM 12UN;....... 12,14 24,28
2.00 -ATADURA CREPOM 15CM 9F PC COM 12UN;...... 5,49 10,98
3.00 -CAMPO OPERATORIO 45 X 50CM C/RX PC COM 50UN;...... 93,50 280,50
200.00 -CATETER INTRAVENOSO 20G;..... 1,10 220,00
10.00 -ELETRODO HA SF 48 ADULTO/INFANTIL PCT COM 50UN;.... 17,10 171,00
1.00 -CAMPO TNT 50 X 50 PC COM 20UN;... 14,44 14,44
5.00 -TERMOMETRO DIGITAL CLINICO HASTER FLEXÍVE COM SUBST;..... 19,02 95,10
50.00 --SOL. FISIOLOGICA 0,9% 250ML;... 2,48 124,00
50.00 -SOL GLICOFISIOLOGICA 1000 ML;... 5,35 267,50
30.00 -LUVA CIR.Nº 8,0 ESTERIL ;..... 1,40 42,00
30.00 -LUVA CIR. Nº 7,5 ESTERIL;.... 1,40 42,00
10.00 -LUVA LATEX TAM M C/ PO , CX. COM 100UN;.... 99,00 990,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR,EM CARATER DE EMERGENCIA,PARA ATENDIMENTOS AOS PACIENTES INTERNADOS JUNTO AO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A RETOMADA DA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL PELO MUNICÍPIO;....... -EXTENSOR SORO 20CM LL;.... -AGULHA DESC. 40 X 12 , CX COM 100UN;...... -ATADURA CREPOM 12CM 13F PCT COM 12UN;....... -ATADURA CREPOM 15CM 9F PC COM 12UN;...... -CAMPO OPERATORIO 45 X 50CM C/RX PC COM 50UN;...... -CATETER INTRAVENOSO 20G;..... -ELETRODO HA SF 48 ADULTO/INFANTIL PCT COM 50UN;.... -CAMPO TNT 50 X 50 PC COM 20UN;... -TERMOMETRO DIGITAL CLINICO HASTER FLEXÍVE COM SUBST;..... --SOL. FISIOLOGICA 0,9% 250ML;... -SOL GLICOFISIOLOGICA 1000 ML;... -LUVA CIR.Nº 8,0 ESTERIL ;..... -LUVA CIR. Nº 7,5 ESTERIL;.... -LUVA LATEX TAM M C/ PO , CX. COM 100UN;.... 2.331,68
31/12/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 2.220,72
31/12/2020 ANULAÇÃO PARCIAL,CREDOR NÃO ENTREGOU OS MATERIAIS NA SUA TOTALIDADE. -110,96
26/01/2021 Pagamento de Empenho 8244/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.220,72
TOTAL 2.220,72 2.220,72 2.220,72
SALDO A PAGAR 0,00