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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 8248 Data de lançamento: 23/12/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO, UTILIZADOS PELA EQUIPE PARA MANUTENÇÃO DOS ENFEITES NATALINOS NA CIDADE;... -CORDÃO PISCA PISCA LED ,COLORIDO FRIO;...... 34,60 692,00
100.00 -FIO CABO PP 2 X 1.5MM COBRECOM;.. 3,10 310,00
6.00 -FITA ISOLANTE ,18MM X 5 M;.... 4,17 25,02
10.00 -LAMPADA LED BULBO A55 4.9W;... 10,50 105,00
1.00 -PLUGUE MACHO 10A ;..... 4,40 4,40
1.00 -PLUGLE FEMEA 10A;...... 4,90 4,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO, UTILIZADOS PELA EQUIPE PARA MANUTENÇÃO DOS ENFEITES NATALINOS NA CIDADE;... -CORDÃO PISCA PISCA LED ,COLORIDO FRIO;...... -FIO CABO PP 2 X 1.5MM COBRECOM;.. -FITA ISOLANTE ,18MM X 5 M;.... -LAMPADA LED BULBO A55 4.9W;... -PLUGUE MACHO 10A ;..... -PLUGLE FEMEA 10A;...... 1.141,32
29/12/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 1.141,32
13/01/2021 Pagamento de Empenho 8248/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.141,32
TOTAL 1.141,32 1.141,32 1.141,32
SALDO A PAGAR 0,00