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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LUIZ FRANCISCO DA SILVA ALVES JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 8258 Data de lançamento: 23/12/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO P/PAGAMENTO DE PEÇAS ADQUIRIDAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IYO9648, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN. DE SAÚDE............................ - PIVO INFERIOR................. 81,00 162,00
2.00 - BRAÇO AXIAL................... 64,00 128,00
2.00 - TERMINAL DA DIREÇÃO............ 61,00 122,00
2.00 - BRAÇO TRASEIRO/BALANÇA DIANTERIRA....................... 38,00 76,00
2.00 - ROLAMENTO BARRA DIANTEIRA ABS............................ 167,00 334,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2020 EMPENHO P/PAGAMENTO DE PEÇAS ADQUIRIDAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IYO9648, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN. DE SAÚDE............................ - PIVO INFERIOR................. - BRAÇO AXIAL................... - TERMINAL DA DIREÇÃO............ - BRAÇO TRASEIRO/BALANÇA DIANTERIRA....................... - ROLAMENTO BARRA DIANTEIRA ABS............................ 822,00
29/12/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 822,00
18/01/2021 Pagamento de Empenho 8258/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 822,00
TOTAL 822,00 822,00 822,00
SALDO A PAGAR 0,00