O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8265 Data de lançamento: 23/12/2020
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa: 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 147 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SRA.CAMILA DA SILVA INSS Nº15127301052,CONFORME EMPENHO Nº8251/2020 E CONTRATO Nº230/2020 238,63 238,63
1.00 INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SRA.JUSSENARA FERNANDES INSS Nº12544606616,CONFORME EMPENHO Nº8254/2020 E CONTRATO Nº231/2020 238,63 238,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2020 INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SRA.CAMILA DA SILVA INSS Nº15127301052,CONFORME EMPENHO Nº8251/2020 E CONTRATO Nº230/2020 INSS PATRONAL REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SRA.JUSSENARA FERNANDES INSS Nº12544606616,CONFORME EMPENHO Nº8254/2020 E CONTRATO Nº231/2020 477,26
23/12/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 477,26
11/02/2021 Pagamento de Empenho 8265/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 477,26
TOTAL 477,26 477,26 477,26
SALDO A PAGAR 0,00