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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 8269 Data de lançamento: 23/12/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
147.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESF E UBS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE................ - FIO FLEX 2,50MM VERDE SIL.... 2,97 436,59
10.00 - FIO PARALELO 2 X 1,5MM²........ 2,85 28,50
1.00 - FITA ISOLANTE 20M.............. 11,90 11,90
10.00 - LÂMPADA FLUORESCENTE 40W...... 13,50 135,00
3.00 - LÂMPADA LED BULBO A60 12W ..... 13,90 41,70
2.00 - LUMINARIA DE SOBREPOR LED 24W BIVOLT.......................... 74,00 148,00
2.00 - PLAFONIER TETO BRANCO PORCELANA....................... 5,80 11,60
2.00 - SIST X TOMADA 20A 2P+T+CAIXA RADIAL.......................... 11,60 23,20
2.00 - SUPORTE REDUTOR PORCELANA...... 9,90 19,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2020 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS ESF E UBS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SEC.MUN.DE SAÚDE................ - FIO FLEX 2,50MM VERDE SIL.... - FIO PARALELO 2 X 1,5MM²........ - FITA ISOLANTE 20M.............. - LÂMPADA FLUORESCENTE 40W...... - LÂMPADA LED BULBO A60 12W ..... - LUMINARIA DE SOBREPOR LED 24W BIVOLT.......................... - PLAFONIER TETO BRANCO PORCELANA....................... - SIST X TOMADA 20A 2P+T+CAIXA RADIAL.......................... - SUPORTE REDUTOR PORCELANA...... 856,29
29/12/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 856,29
26/01/2021 Pagamento de Empenho 8269/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 856,29
TOTAL 856,29 856,29 856,29
SALDO A PAGAR 0,00