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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8284 Data de lançamento: 23/12/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:.............. *GOL IYO 9648;................ *GOL IYO 9647;................. *GOL IRX 6827;........... *VAN DUCATO IZN 9D83;....... *AMBULÂNCIA IZL 1D73;........ *GOL IYO 9649;................. *GOL IXR 6044;............. *AMBULÂNCI IZL 1E07;............ -ÓLEO 5W 40;...... 48,00 48,00
1.00 -HELIX 10 W 40;..... 38,00 38,00
3.50 -CASTROL 5 W 40;........... 48,00 168,00
4.00 -CASTROL 5 W 40;...... 48,00 192,00
6.00 -SELENIA 5 W 30 SINTETI;.... 62,00 372,00
3.00 -HELIX 5 W 30 GASOLINA;.... 44,00 132,00
3.50 -CASTROL 5 W 40;.... 48,00 168,00
3.50 -CASTROL 5 W 40 MAXI ;.... 48,00 168,00
3.50 -CASTROL 5 W 40;..... 48,00 168,00
1.00 -CASTROL 5W40;.... 48,00 48,00
3.50 -CASTROL 5W40;..... 48,00 168,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:.............. *GOL IYO 9648;................ *GOL IYO 9647;................. *GOL IRX 6827;........... *VAN DUCATO IZN 9D83;....... *AMBULÂNCIA IZL 1D73;........ *GOL IYO 9649;................. *GOL IXR 6044;............. *AMBULÂNCI IZL 1E07;............ -ÓLEO 5W 40;...... -HELIX 10 W 40;..... -CASTROL 5 W 40;........... -CASTROL 5 W 40;...... -SELENIA 5 W 30 SINTETI;.... -HELIX 5 W 30 GASOLINA;.... -CASTROL 5 W 40;.... -CASTROL 5 W 40 MAXI ;.... -CASTROL 5 W 40;..... -CASTROL 5W40;.... -CASTROL 5W40;..... 1.670,00
31/12/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 1.670,00
14/01/2021 Pagamento de Empenho 8284/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.670,00
TOTAL 1.670,00 1.670,00 1.670,00
SALDO A PAGAR 0,00