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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 8294 Data de lançamento: 24/12/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO SEGUINTE COD. DE LEITURA:................. -4001643534;.............. 915,11 915,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/12/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO SEGUINTE COD. DE LEITURA:................. -4001643534;.............. 915,11
24/12/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO..........Conforme Nota Fiscal Nº U/091648460; EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO SEGUINTE COD. DE LEITURA:................. -4001643534;.............. 915,11
28/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8294/2020 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 12808 915,11
TOTAL 915,11 915,11 915,11
SALDO A PAGAR 0,00