| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 8300 | Data de lançamento: | 24/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO SEGUINTE COD. DE LEITURA:................ -3085058721;............. | 966,46 | 966,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO SEGUINTE COD. DE LEITURA:................ -3085058721;............. | 966,46 | ||
| 24/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL..........Conforme Nota Fiscal Nº U/091155191; EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO SEGUINTE COD. DE LEITURA:................ -3085058721;............. | 966,46 | ||
| 28/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8300/2020 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 12808 | 966,46 | ||
| TOTAL | 966,46 | 966,46 | 966,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||