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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 8304 Data de lançamento: 24/12/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DOS SEGUINTES COD. DE LEITURA:................ -3082442214;............ 1.029,41 1.029,41
1.00 -4001739859;........... 632,79 632,79
1.00 -4001615332;............ 1.366,92 1.366,92
1.00 -3082664341;........... 961,68 961,68
1.00 -4002288752;............ 1.212,03 1.212,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/12/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DOS SEGUINTES COD. DE LEITURA:................ -3082442214;............ -4001739859;........... -4001615332;............ -3082664341;........... -4002288752;............ 5.202,83
24/12/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL........Conforme Nota Fiscal Nº U/091132315; U/091155184; U/091114113; U/091137588; U/091139168; EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DOS SEGUINTES COD. DE LEITURA:................ -3082442214;............ -4001739859;........... -4001615332;............ -3082664341;........... -4002288752;............ 5.202,83
28/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8304/2020 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 12808 5.202,83
TOTAL 5.202,83 5.202,83 5.202,83
SALDO A PAGAR 0,00