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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8375 Data de lançamento: 28/12/2020
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ABONO PECUNIÁRIO REF. Folha de pagamento referente mês 12/2020. 713,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/12/2020 ABONO PECUNIÁRIO REF. Folha de pagamento referente mês 12/2020. 713,32
28/12/2020 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.DEZ/2020 713,32
29/12/2020 Pagamento de Empenho 8375/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 713,32
TOTAL 713,32 713,32 713,32
SALDO A PAGAR 0,00