| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 8383 | Data de lançamento: | 28/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLÍTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. Folha de pagamento referente mês 12/2020. | 916,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2020 | INSS PARTE PATRONAL REF. Folha de pagamento referente mês 12/2020. | 916,89 | ||
| 28/12/2020 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.DEZ/2020 | 916,89 | ||
| 20/01/2021 | Pagamento de Empenho 8383/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 916,89 | ||
| TOTAL | 916,89 | 916,89 | 916,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||