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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: PASA E PASA COMéRCIO DE COMBUSTíVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 846 Data de lançamento: 11/02/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR;. -BALDE DE 20KG DE GRAXA;...... 230,00 460,00
6.00 -FILTRO DE ÓLEO P/ O MOTOR-MWM PH2801B=W962;....... 25,00 150,00
6.00 -FILTRO DO DIESEL-PSC 491;..... 53,00 318,00
6.00 -FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA-PSC 530/1;...... 30,00 180,00
5.00 -FILTRO DE AR-ARS-3003;.... 62,00 310,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR;. -BALDE DE 20KG DE GRAXA;...... -FILTRO DE ÓLEO P/ O MOTOR-MWM PH2801B=W962;....... -FILTRO DO DIESEL-PSC 491;..... -FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA-PSC 530/1;...... -FILTRO DE AR-ARS-3003;.... 1.418,00
21/02/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 1.418,00
27/02/2020 Pagamento de Empenho 846/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.418,00
TOTAL 1.418,00 1.418,00 1.418,00
SALDO A PAGAR 0,00