| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 8479 | Data de lançamento: | 28/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES. Folha de pagamento referente mês 12/2020. | 1.770,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2020 | INSS PARTE PATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES. Folha de pagamento referente mês 12/2020. | 1.770,89 | ||
| 28/12/2020 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.DEZ/2020 | 1.770,89 | ||
| 20/01/2021 | Pagamento de Empenho 8479/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.770,89 | ||
| TOTAL | 1.770,89 | 1.770,89 | 1.770,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||