Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Folha de pagamento referente mês 12/2020. |
19.803,87 |
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| 28/12/2020 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.DEZ/2020 |
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19.803,87 |
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| 28/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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22,00 |
| 28/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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45,10 |
| 28/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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98,00 |
| 28/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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772,24 |
| 28/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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1.227,69 |
| 28/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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2.253,33 |
| 28/12/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - TFVS Vigilancia Sanitari |
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2.839,48 |
| 29/12/2020 |
Pagamento de Empenho 8539/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.546,03 |
| TOTAL |
19.803,87 |
19.803,87 |
19.803,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |