| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 8561 | Data de lançamento: | 28/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇOES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros Programas finan por transf fundo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. Folha de pagamento referente mês 12/2020. | 7.885,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2020 | INSS PARTE PATRONAL REF. Folha de pagamento referente mês 12/2020. | 7.885,59 | ||
| 28/12/2020 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.DEZ/2020 | 7.885,59 | ||
| 28/12/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: Contr. PSF COVID | 340,34 | ||
| 20/01/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8561/2020 INSS - 9672 | 7.545,25 | ||
| TOTAL | 7.885,59 | 7.885,59 | 7.885,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 28/12/2020 | 340,34 | Lançada | |
| TOTAL | 340,34 |