| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 8574 | Data de lançamento: | 28/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL Folha de pagamento referente mês 12/2020. | 3.957,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2020 | INSS PARTE PATRONAL Folha de pagamento referente mês 12/2020. | 3.957,19 | ||
| 28/12/2020 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.DEZ/2020 | 3.957,19 | ||
| 20/01/2021 | Pagamento de Empenho 8574/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.957,19 | ||
| TOTAL | 3.957,19 | 3.957,19 | 3.957,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||