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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8689 Data de lançamento: 29/12/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRES TAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REALIZADOS NO MÊS DEZEMBRO/2020 NAS ATIVIDADES DE COZINHEIRA CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 e NO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº105/2018....................... -PAGAMENTO PROPORCIONAL AO NÚMERO DE DIAS TRABALHADOS REF.AOS SERV.DE COZINHEIRA REALIZADOS NO CRAS/CASA DE PASSAGEM MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01 A 07/12/2020(07 DIAS)......... 636,91 636,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/12/2020 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRES TAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REALIZADOS NO MÊS DEZEMBRO/2020 NAS ATIVIDADES DE COZINHEIRA CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 e NO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº105/2018....................... -PAGAMENTO PROPORCIONAL AO NÚMERO DE DIAS TRABALHADOS REF.AOS SERV.DE COZINHEIRA REALIZADOS NO CRAS/CASA DE PASSAGEM MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01 A 07/12/2020(07 DIAS)......... 636,91
30/12/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. 636,91
30/12/2020 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8689/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI 70,06
30/12/2020 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8689/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI 24,40
18/01/2021 Pagamento de Empenho 8689/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 542,45
TOTAL 636,91 636,91 636,91
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 30/12/2020 70,06 Lançada
ISS - LIVRE 30/12/2020 24,40 Lançada
TOTAL   94,46