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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8691 Data de lançamento: 29/12/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRES TAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REALIZADOS NO MÊS DEZEMBRO/2020 NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E NO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº106/2018....................... -PAGAMENTO PROPORCIONAL AO NÚMERO DE DIAS TRABALHADOS REF.AOS SERV.GERAIS REALIZADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL/E NO PSF RURAL CAPÃO BONITO NO PERÍODO DE 01 A 15/12/2020(15 DIAS).............. 1.364,06 2.728,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/12/2020 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRES TAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, REALIZADOS NO MÊS DEZEMBRO/2020 NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E NO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº106/2018....................... -PAGAMENTO PROPORCIONAL AO NÚMERO DE DIAS TRABALHADOS REF.AOS SERV.GERAIS REALIZADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL/E NO PSF RURAL CAPÃO BONITO NO PERÍODO DE 01 A 15/12/2020(15 DIAS).............. 2.728,12
30/12/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 2.728,12
30/12/2020 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8691/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI 300,09
30/12/2020 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8691/2020, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI 104,52
12/01/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8691/2020 GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - 10923 2.323,51
TOTAL 2.728,12 2.728,12 2.728,12
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 30/12/2020 300,09 Lançada
ISS - LIVRE 30/12/2020 104,52 Lançada
TOTAL   404,61