| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 8710 | Data de lançamento: | 30/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2 PMSJ , MOVIMENTO DO DIA 29/12/2020...................... -TARIFAS DOC/TED DOCUMENTOS N° 803.641.100.093.142/ 803.641.100.093.143/ 803.641.100.093.144/ 803.641.100.093.145/ 803.641.100.093.146/ 803.641.100.093.147/ 803.641.100.093.148/ 803.641.100.093.149/ 803.641.100.093.150/ 803.641.100.093.151/ 803.641.100.093.152/ 803.641.100.093.153/ 803.641.100.093.154/ 803.641.100.093.155............. | 10,45 | 146,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº11898-2 PMSJ , MOVIMENTO DO DIA 29/12/2020...................... -TARIFAS DOC/TED DOCUMENTOS N° 803.641.100.093.142/ 803.641.100.093.143/ 803.641.100.093.144/ 803.641.100.093.145/ 803.641.100.093.146/ 803.641.100.093.147/ 803.641.100.093.148/ 803.641.100.093.149/ 803.641.100.093.150/ 803.641.100.093.151/ 803.641.100.093.152/ 803.641.100.093.153/ 803.641.100.093.154/ 803.641.100.093.155............. | 146,30 | ||
| 30/12/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. | 146,30 | ||
| 30/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8710/2020 BANCO DO BRASIL SA - 6946 | 146,30 | ||
| TOTAL | 146,30 | 146,30 | 146,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||