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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 874 Data de lançamento: 12/02/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção do Parque de Exposições
Conta de Despesa: 3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,UTILIZADOS NO BALNEÁRIO MUNICIPAL;................. -PREGO 23 X54;......... 12,50 12,50
2.00 -PREGO 18 X 30;.......... 11,00 22,00
5.00 -PREGO 25 X 72;......... 13,50 67,50
1.00 -PREGO TELHEIRO;......... 17,00 17,00
10.00 -PREGO 21 X 45;............. 12,50 125,00
3.00 -CANO 100M;....... 10,00 30,00
1.00 -TE 100;......... 12,50 12,50
12.00 -LONA PRETA;.............. 1,25 15,00
1.00 -CX DE DESCARGA;........ 33,00 33,00
2.00 -MANGOTE;.......... 6,00 12,00
1.00 -TORNEIRA DE PLASTICO P/ PIA;... 9,60 9,60
1.00 -VEDA ROSCA;.......... 6,20 6,20
1.00 -ESPUDE BOLSA P/ LIGAÇÃO ;....... 3,50 3,50
1.00 -BUCHA 1/2;.......... 1,00 1,00
2.00 -CURVA 40HD;............. 3,00 6,00
1.00 -LUVA 40HD;........ 2,50 2,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,UTILIZADOS NO BALNEÁRIO MUNICIPAL;................. -PREGO 23 X54;......... -PREGO 18 X 30;.......... -PREGO 25 X 72;......... -PREGO TELHEIRO;......... -PREGO 21 X 45;............. -CANO 100M;....... -TE 100;......... -LONA PRETA;.............. -CX DE DESCARGA;........ -MANGOTE;.......... -TORNEIRA DE PLASTICO P/ PIA;... -VEDA ROSCA;.......... -ESPUDE BOLSA P/ LIGAÇÃO ;....... -BUCHA 1/2;.......... -CURVA 40HD;............. -LUVA 40HD;........ 375,30
21/02/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.LUAN ASSMANN. 375,30
26/03/2020 Pagamento de Empenho 874/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 375,30
TOTAL 375,30 375,30 375,30
SALDO A PAGAR 0,00