O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 890 Data de lançamento: 12/02/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: BL- GBF FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5000.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA;........... -FOLHAS DE OFICIO A4;....... 0,04 200,00
1.00 -CANETA VERMELHA BIC;....... 50,00 50,00
1.00 -CANETA PRETA BIC;......... 50,00 50,00
1.00 -CANETA AZUL BIC;............ 50,00 50,00
2.00 -CLIPS 1;................ 2,50 5,00
2.00 -CLIPS 5;........... 7,00 14,00
2.00 -CLIPS 3;............ 2,00 4,00
1.00 -APONTADOR;............ 20,00 20,00
1.00 -LÁPIS,CX COM 50UN;.......... 45,00 45,00
1.00 -BORRACHA;........ 15,00 15,00
5.00 -FITA DUREX TRANSPARENTE LARGA 45MM X 45M;.......... 4,50 22,50
5.00 -FITA DUREX TRANSPARENTE 12MM X 40M;........ 2,50 12,50
5.00 -CORRETIVO EM FITA,PARA CANETA;.. 4,00 20,00
5.00 -GRAMPO 26/6 COM 5000GRAMPOS;... 7,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA;........... -FOLHAS DE OFICIO A4;....... -CANETA VERMELHA BIC;....... -CANETA PRETA BIC;......... -CANETA AZUL BIC;............ -CLIPS 1;................ -CLIPS 5;........... -CLIPS 3;............ -APONTADOR;............ -LÁPIS,CX COM 50UN;.......... -BORRACHA;........ -FITA DUREX TRANSPARENTE LARGA 45MM X 45M;.......... -FITA DUREX TRANSPARENTE 12MM X 40M;........ -CORRETIVO EM FITA,PARA CANETA;.. -GRAMPO 26/6 COM 5000GRAMPOS;... 543,00
18/02/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 543,00
20/02/2020 Pagamento de Empenho 890/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 543,00
TOTAL 543,00 543,00 543,00
SALDO A PAGAR 0,00