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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SIDINEI ROGéRIO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 942 Data de lançamento: 14/02/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Ampliação, conservação e melhoraramento do Prédios da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO e DEZEMBRO/2019;....... -CAIXA TOMADA SLIM 1 TOM 20A;... 36,00 36,00
35.00 -FIO CABO PP 2 X 2,5MM²;..... 3,95 138,25
80.00 -FIO FLEX 1,5MM VERMELHO;..... 1,00 80,00
100.00 -FIO FLEX 2,5MM AZUL;........ 1,45 145,00
1.00 -MODULO TOMADA 20A;......... 6,80 6,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO e DEZEMBRO/2019;....... -CAIXA TOMADA SLIM 1 TOM 20A;... -FIO CABO PP 2 X 2,5MM²;..... -FIO FLEX 1,5MM VERMELHO;..... -FIO FLEX 2,5MM AZUL;........ -MODULO TOMADA 20A;......... 406,05
21/02/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 406,05
03/03/2020 Pagamento de Empenho 942/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 406,05
TOTAL 406,05 406,05 406,05
SALDO A PAGAR 0,00