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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GEFERSON MORAES QUOOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 953 Data de lançamento: 14/02/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:16 E 17/02/2020 MOTIVO:BUSCAR O VEÍCULO REF AO KIT DO CONSELHO TUTELAR NA CONCESSIONÁRIA LYON CITROEN. PORTARIA DE VIAGEM Nº24......... EMISSÃO DA PORTARIA:13/02/2020... VALORES CONFORME DECRETO MUNICIPAL N°2752/2017. 250,00 375,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2020 DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:16 E 17/02/2020 MOTIVO:BUSCAR O VEÍCULO REF AO KIT DO CONSELHO TUTELAR NA CONCESSIONÁRIA LYON CITROEN. PORTARIA DE VIAGEM Nº24......... EMISSÃO DA PORTARIA:13/02/2020... VALORES CONFORME DECRETO MUNICIPAL N°2752/2017. 375,00
14/02/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. 375,00
14/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 953/2020 GEFERSON MORAES QUOOS - 12244 375,00
TOTAL 375,00 375,00 375,00
SALDO A PAGAR 0,00