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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 954 Data de lançamento: 14/02/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADOS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES,CASA DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA E DEMAIS PSFs;.................... -BALDE DE PLÁSTICO 15LT;..... 6,20 31,00
5.00 -BALDE DE PLÁSTICO 20LT;.... 9,00 45,00
20.00 -ESCOVA PARA LIMPAR UNHAS;... 2,40 48,00
200.00 -SACO DE LIXO PRETO 30LT COM 10UN;...... 0,80 160,00
200.00 -SACO DE LIXO PRETO 50LT COM 10UN;...... 1,20 240,00
20.00 -VASSOURA DE NYLON;........... 5,00 100,00
20.00 -VASSOURA DE PALHA;......... 13,90 278,00
6.00 -TAPETE PARA PORTA DE ENTRADA 80 X 100CM;.... 150,00 900,00
48.00 -ALCOOL 46;.......... 4,30 206,40
4.00 -VASSOURA DE NYLON;....... 5,00 20,00
24.00 -ALCOOL 46,2%;........... 4,30 103,20
20.00 -PANO DE CHÃO;.......... 3,00 60,00
7.00 -PAPEL TOALHA 23 X 21 FOLHAS COM 05 PCT,COM 1250FOLHAS;....... 11,50 80,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADOS JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES,CASA DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA E DEMAIS PSFs;.................... -BALDE DE PLÁSTICO 15LT;..... -BALDE DE PLÁSTICO 20LT;.... -ESCOVA PARA LIMPAR UNHAS;... -SACO DE LIXO PRETO 30LT COM 10UN;...... -SACO DE LIXO PRETO 50LT COM 10UN;...... -VASSOURA DE NYLON;........... -VASSOURA DE PALHA;......... -TAPETE PARA PORTA DE ENTRADA 80 X 100CM;.... -ALCOOL 46;.......... -VASSOURA DE NYLON;....... -ALCOOL 46,2%;........... -PANO DE CHÃO;.......... -PAPEL TOALHA 23 X 21 FOLHAS COM 05 PCT,COM 1250FOLHAS;....... 2.272,10
03/03/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 2.272,10
05/03/2020 Pagamento de Empenho 954/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.272,10
TOTAL 2.272,10 2.272,10 2.272,10
SALDO A PAGAR 0,00