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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 13:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 972 Data de lançamento: 17/02/2020
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS;........... *AMBULÂNCIA IZL 1D73;...... *GOL IYO 9648;.......... *GOL IRX 6827;............ -LÂMPADA DA SINALEIRA;...... 10,00 20,00
1.00 -JOGO DE PALHETAS;............ 60,00 60,00
1.00 -RADIADOR D'ÁGUA;..... 436,00 436,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2020 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS;........... *AMBULÂNCIA IZL 1D73;...... *GOL IYO 9648;.......... *GOL IRX 6827;............ -LÂMPADA DA SINALEIRA;...... -JOGO DE PALHETAS;............ -RADIADOR D'ÁGUA;..... 516,00
17/11/2020 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 516,00
17/11/2020 Pagamento de Empenho 972/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 516,00
TOTAL 516,00 516,00 516,00
SALDO A PAGAR 0,00