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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 103 Data de lançamento: 22/01/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO,TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 NO CONTRATO Nº117/2019 E EM SEU 1º TERMO ADITIVO........ *SISTEMA DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS..................... *SISTEMA DE ATENDIMENTO MÉDICO... -PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A 1.649,00 4.947,00
23.00 -PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 23/04/2021..................... 53,19 1.223,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2021 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO,TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 NO CONTRATO Nº117/2019 E EM SEU 1º TERMO ADITIVO........ *SISTEMA DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS..................... *SISTEMA DE ATENDIMENTO MÉDICO... -PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/01 A 31/03/2021............... -PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 23/04/2021..................... 6.170,45
04/02/2021 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 1.649,00
04/02/2021 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 103/2021, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP 24,74
09/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 103/2021 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2021,CONFORME NFS-e nº202.100.000.014.294 DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 1.624,26
09/03/2021 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 1.649,00
09/03/2021 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 103/2021, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP 24,74
16/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 103/2021 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021,CONFORME NFS-e nº202.100.000.014.484 DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 1.624,26
29/03/2021 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 1.649,00
29/03/2021 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 103/2021, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP 24,74
06/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 103/2021 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2021. DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 1.624,26
24/05/2021 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 1.223,45
24/05/2021 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 1.223,45
24/05/2021 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 103/2021, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP 18,35
24/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL MENSAL DO EMPENHO 103/2021 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 23/04/2021,CONFORME NFS-e nº202.100.000.014.949 DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 1.205,10
24/05/2021 NÃO FOI FEITA RETENÇÃO OBRIGATÓRIA. -1.223,45
TOTAL 6.170,45 6.170,45 6.170,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 04/02/2021 24,74 Lançada
IRRF 09/03/2021 24,74 Lançada
IRRF 29/03/2021 24,74 Lançada
IRRF 24/05/2021 18,35 Lançada
TOTAL   92,57