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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10315 Data de lançamento: 31/12/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 49 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS CONFORME PP-001/2021 CONTRATO Nº272/2021....................... *748,86 LITROS DE GASOLINA(IYO9649) 5.289,24 5.289,24
1.00 *522,24 LITROS DE GASOLINA(IYO9647)........................ 3.684,89 3.684,89
1.00 *564,52 LITROS DE GASOLINA(IYO9648)........................ 3.984,99 3.984,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/12/2021 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS CONFORME PP-001/2021 CONTRATO Nº272/2021....................... *748,86 LITROS DE GASOLINA(IYO9649)........................ *522,24 LITROS DE GASOLINA(IYO9647)........................ *564,52 LITROS DE GASOLINA(IYO9648)........................ 12.959,12
31/12/2021 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 12.959,12
10/01/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10315/2021 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 12.959,12
TOTAL 12.959,12 12.959,12 12.959,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.