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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10317 Data de lançamento: 31/12/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 49 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS CONFORME PP-001/2021 CONTRATO Nº272/2021....................... *758,17 LITROS DE ÓLEO DIESEL(IZN9D 4.099,58 4.099,58
1.00 *481,04 LITROS DE ÓLEO DIESEL(IUX8797)........................ 2.600,71 2.600,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/12/2021 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS EM OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021.OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS CONFORME PP-001/2021 CONTRATO Nº272/2021....................... *758,17 LITROS DE ÓLEO DIESEL(IZN9D83)........................ *481,04 LITROS DE ÓLEO DIESEL(IUX8797)........................ 6.700,29
31/12/2021 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 6.700,29
10/01/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10317/2021 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 6.700,29
TOTAL 6.700,29 6.700,29 6.700,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.