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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 104 Data de lançamento: 22/01/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa: 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO,TREINAMENTO,CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 NO CONTRATO Nº117/2019 E EM SEU 1º TERMO ADITIVO................. *SISTEMA DE CONTROLE PEDAGÓGICO.. *SISTEMA DE CONTROLE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.............. -PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS 1.115,50 3.346,50
23.00 -PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 23/04/2021..................... 35,98 827,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2021 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO,TREINAMENTO,CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 NO CONTRATO Nº117/2019 E EM SEU 1º TERMO ADITIVO................. *SISTEMA DE CONTROLE PEDAGÓGICO.. *SISTEMA DE CONTROLE DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.............. -PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/01 A 31/03/2021............... -PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 23/04/2021..................... 4.174,13
28/01/2021 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.ROZILENE SILVA DA SILVA. 1.115,50
28/01/2021 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 104/2021, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP 16,73
09/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 104/2021 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2021,CONFORME NFS-e nº202.100.000.014.295 DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 1.098,77
09/03/2021 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.ROZILENE SILVA DA SILVA, PROFESSORA RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 1.115,50
09/03/2021 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 104/2021, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP 16,73
16/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 104/2021 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO,CONFORME NFS-e nº202.100.000.014.516 DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 1.098,77
31/03/2021 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.ROZILENE SILVA DA SILVA, PROFESSORA RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 1.115,50
31/03/2021 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 104/2021, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP 16,73
06/04/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 104/2021 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME NFS-e nº202.100.000.014.718 DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 1.098,77
28/06/2021 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 827,63
28/06/2021 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 104/2021, 11637 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP 12,41
28/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 104/2021 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 23/04/2021,CONFORME NFS-e nº202100000014948 SÉRIE:E. DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 815,22
TOTAL 4.174,13 4.174,13 4.174,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 28/01/2021 16,73 Lançada
IRRF 09/03/2021 16,73 Lançada
IRRF 31/03/2021 16,73 Lançada
IRRF 28/06/2021 12,41 Lançada
TOTAL   62,60