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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2075 Data de lançamento: 31/03/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA,PARA A SEC,MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PARA O PERÍODO DE 21/02/2021 A 31/12/2021,CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019..... *****02 PONTOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA,PARA OS SETORES DO CRAAS E DA CASA DE PASSAGEM MUNICIPAL*************** -PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 21 A 28/02/2021..................... 9,99 79,94
10.00 -PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2021............... 279,80 2.798,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2021 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA,PARA A SEC,MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PARA O PERÍODO DE 21/02/2021 A 31/12/2021,CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019..... *****02 PONTOS DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA,PARA OS SETORES DO CRAAS E DA CASA DE PASSAGEM MUNICIPAL*************** -PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 21 A 28/02/2021..................... -PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE 01/03 A 31/12/2021............... 2.877,94
26/04/2021 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 79,94
26/04/2021 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 279,80
26/04/2021 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 279,80
05/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2075/2021 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME NFSC Nº00016068 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 279,80
05/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2075/2021 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2021,CONFORME NFSC Nº00016073 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 279,80
05/05/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2075/2021 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 21 A 28/02/2021,CONFORME NFSC Nº000016067 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 79,94
07/06/2021 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 279,80
09/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2075/2021 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO Nº000016612 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 279,80
15/07/2021 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 279,80
16/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2075/2021 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME NFS-e nº000016896 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 279,80
03/09/2021 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 279,80
08/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2075/2021 - CONFORME NFSC Nº000017479 SÉRIE ÚNICA MODELO 21,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2021. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 279,80
13/10/2021 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 279,80
14/10/2021 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 279,80
14/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2075/2021 - CONFORME NFSC Nº000017902 SÉRIE ÚNICA MODELO 21,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2021. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 279,80
15/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2075/2021 - CONFORME NFSC Nº00018276 SÉRIE ÚNICA MODELO 21,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2021. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 279,80
09/11/2021 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 279,80
11/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2075/2021 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME NFSC Nº000018463 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 279,80
21/12/2021 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.Conforme Nota Fiscal Nº U/000018929; U/000019349; 559,60
23/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2075/2021 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021,CONFORME NFSC Nº000018929 e Nº000019349 SÉRIE ÚNICA,MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 559,60
TOTAL 2.877,94 2.877,94 2.877,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.