O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3027 Data de lançamento: 30/04/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 2 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REPASSE DE VALORES,REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº965357(INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº002/2021)............ *RELAÇÃO DE FOLHA DE EFETIVIDADES DOCUMENTO Nº23345404COMPETÊNCIA ABRIL/2021*********************** -ESTAGIÁRIO: BRENO SAMPAIO VIEIRA(NÍVEL TÉCNICO)............ 600,00 600,00
1.00 -ESTAGIÁRIA: GABRIELI DE OLIVEIRA RUAS(NÍVEL MÉDIO)....... 600,00 600,00
1.00 -ESTAGIÁRIA:LUISA TAMMI CARVALHO (NÍVEL SUPERIOR)................. 616,00 616,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2021 REPASSE DE VALORES,REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº965357(INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº002/2021)............ *RELAÇÃO DE FOLHA DE EFETIVIDADES DOCUMENTO Nº23345404COMPETÊNCIA ABRIL/2021*********************** -ESTAGIÁRIO: BRENO SAMPAIO VIEIRA(NÍVEL TÉCNICO)............ -ESTAGIÁRIA: GABRIELI DE OLIVEIRA RUAS(NÍVEL MÉDIO)....... -ESTAGIÁRIA:LUISA TAMMI CARVALHO (NÍVEL SUPERIOR)................. 1.816,00
30/04/2021 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.NELMO IDONE SEBBEN, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. 1.816,00
07/05/2021 Pagamento de Empenho 3027/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.816,00
TOTAL 1.816,00 1.816,00 1.816,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.