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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GTS ENGENHARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3229 Data de lançamento: 14/05/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Construção de Escolas com Recurso Federal (FNDE).
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 13 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO PELO INDICE DO IPCA(4,311),CONFORME PARECER TÉCNICO E JURÍDICO,O QUAL DEVE INCIDIR O REAJUSTE A CONTAR DE 29/12/2020, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº301/2019 REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DE UMA ESCOLA RURAL COM 04 SALAS DE AULA(DISTRITO DE JULIO BORGES)CONFORME DESCRITO NO EDITAL LICITATÓRIO E EM SEUS ANEXOS*************************** -BASE DE CALCULO DO REAJUSTE R$504.241,82..................... 21.737,86 21.737,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2021 PAGAMENTO DE REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO PELO INDICE DO IPCA(4,311),CONFORME PARECER TÉCNICO E JURÍDICO,O QUAL DEVE INCIDIR O REAJUSTE A CONTAR DE 29/12/2020, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº301/2019 REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DE UMA ESCOLA RURAL COM 04 SALAS DE AULA(DISTRITO DE JULIO BORGES)CONFORME DESCRITO NO EDITAL LICITATÓRIO E EM SEUS ANEXOS*************************** -BASE DE CALCULO DO REAJUSTE R$504.241,82..................... 21.737,86
21/05/2021 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 21.737,86
21/05/2021 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3229/2021, 13461 - GTS ENGENHARIA LTDA 195,64
21/05/2021 Pagamento de Empenho 3229/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 21.542,22
TOTAL 21.737,86 21.737,86 21.737,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 21/05/2021 195,64 Lançada
TOTAL   195,64