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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3831 Data de lançamento: 01/06/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa: 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 2 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REPASSE DE VALORES,REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº965357(INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº002/2021)............ *RELAÇÃO DE FOLHA DE EFETIVIDADES DOCUMENTO Nº23455633 COMPETÊNCIA MAIO/2021************************ -ESTAGIÁRIO:EDUARDO DONA(NÍVEL SUPERIOR)........................ 560,00 560,00
1.00 -ESTAGIÁRIA: EUGÊNIA TREVISAN PIOVESAN DOS SANTOS(NÍVEL SUPERIOR)........................ 560,00 560,00
1.00 -ESTAGIÁRIA: IARA MAIDANA TELLES (NÍVEL TÉCNICO).................. 600,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2021 REPASSE DE VALORES,REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº965357(INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº002/2021)............ *RELAÇÃO DE FOLHA DE EFETIVIDADES DOCUMENTO Nº23455633 COMPETÊNCIA MAIO/2021************************ -ESTAGIÁRIO:EDUARDO DONA(NÍVEL SUPERIOR)........................ -ESTAGIÁRIA: EUGÊNIA TREVISAN PIOVESAN DOS SANTOS(NÍVEL SUPERIOR)........................ -ESTAGIÁRIA: IARA MAIDANA TELLES (NÍVEL TÉCNICO).................. 1.720,00
01/06/2021 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 1.720,00
02/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3831/2021 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 9049 1.720,00
TOTAL 1.720,00 1.720,00 1.720,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.