| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3887 | Data de lançamento: | 04/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇOES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS APLICADAS EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 49 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA UTILIZADO NAS TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES E TRANSPORTE DE EXAMES DA COVID-19, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021 POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021. OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMEN TO CFME.PP-002/2020 ATÉ O DIA 04/05/2021 e o PP-001/2021 A PARTIR DO DIA 05/05/2021......... (ESTA DESPESA SERÁ PAGA COM RECURSO FINANCEIRO 4001 R | 2.473,68 | 2.473,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2021 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA UTILIZADO NAS TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES E TRANSPORTE DE EXAMES DA COVID-19, DURANTE O MÊS DE MAIO/2021 POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº057/2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021. OBS.PREÇO E REGRAS DE ABASTECIMEN TO CFME.PP-002/2020 ATÉ O DIA 04/05/2021 e o PP-001/2021 A PARTIR DO DIA 05/05/2021......... (ESTA DESPESA SERÁ PAGA COM RECURSO FINANCEIRO 4001 REF.A LC.173/2020 PARA ENFRENTAMENTO A COVID-19)........................ -441,81 LITROS DE GASOLINA...... | 2.473,68 | ||
| 04/06/2021 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 2.473,68 | ||
| 08/06/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3887/2021 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 2.473,68 | ||
| TOTAL | 2.473,68 | 2.473,68 | 2.473,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||