O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4557 Data de lançamento: 30/06/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente
Conta de Despesa: 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO,MANUTENÇÃO,TREINAMEN TO, CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO PERMANEN TE DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº117/2019... -PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL REFERENTE AO PERÍODO DE 24 A 30/04/2021....................... 17,78 124,48
11.00 -PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL PARA O PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/03/2022....................... 533,50 5.868,50
23.00 -PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SITEMA DE CONTROLE AMBIENTAL PARA O PERÍODO DE 01 A 23/04/2022..... 17,78 409,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2021 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO,MANUTENÇÃO,TREINAMEN TO, CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO PERMANEN TE DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019 E 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº117/2019... -PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL REFERENTE AO PERÍODO DE 24 A 30/04/2021....................... -PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE AMBIENTAL PARA O PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/03/2022....................... -PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SITEMA DE CONTROLE AMBIENTAL PARA O PERÍODO DE 01 A 23/04/2022..... 6.402,00
16/07/2021 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 124,48
16/07/2021 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 533,50
16/07/2021 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4557/2021, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 1,87
16/07/2021 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4557/2021, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 8,00
19/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4557/2021 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 24 A 30/04/2021(07 DIAS),CONFORME NFS-e nº202100000015303. DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 122,61
19/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4557/2021 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME NFS-e nº202100000015115. DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 525,50
04/08/2021 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 533,50
04/08/2021 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 533,50
04/08/2021 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4557/2021, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 8,00
04/08/2021 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4557/2021, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 8,00
05/08/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4557/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 525,50
05/08/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4557/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 525,50
10/12/2021 ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO,DEPO.DE MEIO AMBIENTE SOLICITOU O CANCELAMENTO DO SERVIÇO. -4.677,02
TOTAL 1.724,98 1.724,98 1.724,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 16/07/2021 1,87 Lançada
IRRF 16/07/2021 8,00 Lançada
IRRF 04/08/2021 8,00 Lançada
IRRF 04/08/2021 8,00 Lançada
TOTAL   25,87