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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 479 Data de lançamento: 02/02/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍ VEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-002/2020 PROCESSO Nº895/2020 RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS ANEXO. -679,06 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO9649.......................... 3.005,71 3.005,71
1.00 -76,64 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO9647. 333,02 333,02
1.00 -655,39 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO9648.......................... 2.914,28 2.914,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2021 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2021. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍ VEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-002/2020 PROCESSO Nº895/2020 RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS ANEXO. -679,06 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO9649.......................... -76,64 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO9647. -655,39 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IYO9648.......................... 6.253,01
02/02/2021 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 6.253,01
09/02/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 479/2021 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 6.253,01
TOTAL 6.253,01 6.253,01 6.253,01
SALDO A PAGAR 0,00