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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4977 Data de lançamento: 20/07/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
17.00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEC. MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 15/07 A 31/12/2021,CONFORME 4º E 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020,PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019....................... *PONTO INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA,PARA CONSELHO TITELAR, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES Nº347,SALA 02 BAIRRO NAVAGANTES................ *PO 9,03 153,44
5.00 -PAGAMENTO REF.AO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2021............... 279,80 1.399,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2021 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEC. MUN. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NO PERÍODO DE 15/07 A 31/12/2021,CONFORME 4º E 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº028/2020,PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019....................... *PONTO INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA,PARA CONSELHO TITELAR, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES Nº347,SALA 02 BAIRRO NAVAGANTES................ *PONTO INTERNET FIBRA ÓPTICA 30MB DEDICADO COM IP FIXO,COM GARANTIA DE BANDA,PARA CRAS-DESENVOLVER, LOCALIZADO NA RUA SÃO FRANCISCO Nº460,BAIRRO CRUZEIRO............ -PAGAMENTO REF.AO PERÍODO DE 15 A 31/07/2021..................... -PAGAMENTO REF.AO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2021............... 1.552,44
09/08/2021 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 153,44
11/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4977/2021 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 15 A 31/07/2021,CONFORME NFSC Nº00017050 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 153,44
14/10/2021 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 279,80
14/10/2021 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 279,80
15/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4977/2021 - CONFORME NFSC Nº00017904 SÉRIE ÚNICA MODELO 21,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2021. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 279,80
15/10/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4977/2021 - CONFORME NFSC Nº00018340 SÉRIE ÚNICA MODELO 21,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2021. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 279,80
09/11/2021 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 279,80
11/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4977/2021 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME NFSC Nº000018465 SÉRIE ÚNICA MODELO 21. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 279,80
23/12/2021 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 279,80
23/12/2021 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 279,80
27/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO REF SERVIÇOS PRESTADOS EM NOV/2021 CONFORME NF N°0018931, EMITIDA EM 30/11/2021. PAGTO. REF. EMPENHO 4977/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 279,80
27/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO REF.SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZ/2021, CONFORME NF N° 00019351, EMITIDA EM 08/12/2021. PAGTO. REF. EMPENHO 4977/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737 279,80
TOTAL 1.552,44 1.552,44 1.552,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.