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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5472 Data de lançamento: 02/08/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa: 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 2 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REPASSE DE VALORES REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº965357(INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº002/2021)............ *RELAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO Nº23689421 COMPETÊNCIA JULHO/2021 -ESTAGIÁRIO:EDUARDO DONA(NÍVEL SUPERIOR)........................ 560,00 560,00
1.00 -ESTAGIÁRIA:EUGÊNIA TREVISAN PIOVESAN DOS SANTOS(NÍVEL SUPERIOR)........................ 560,00 560,00
1.00 -ESTAGIÁRIA:IARA MAIDANA TELLES(NÍVEL TÉCNICO).................. 600,00 600,00
1.00 -ESTAGIÁRIA:GABRIELA CARVALHO BRANDÃO(NÍVEL MÉDIO)............. 279,99 279,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2021 REPASSE DE VALORES REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº965357(INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº002/2021)............ *RELAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO Nº23689421 COMPETÊNCIA JULHO/2021 -ESTAGIÁRIO:EDUARDO DONA(NÍVEL SUPERIOR)........................ -ESTAGIÁRIA:EUGÊNIA TREVISAN PIOVESAN DOS SANTOS(NÍVEL SUPERIOR)........................ -ESTAGIÁRIA:IARA MAIDANA TELLES(NÍVEL TÉCNICO).................. -ESTAGIÁRIA:GABRIELA CARVALHO BRANDÃO(NÍVEL MÉDIO)............. 1.999,99
02/08/2021 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. JOSNEIA CAMILLO MULLER, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 1.999,99
03/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5472/2021 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 9049 1.999,99
TOTAL 1.999,99 1.999,99 1.999,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.