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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5594 Data de lançamento: 05/08/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Veículo do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 49 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONTRATO Nº057/ 2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021............. OBS.PREÇO E REGRAS PARA ABASTECI MENTOS REALIZADOS NOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021 CONTRATO Nº272/2021).. -348,51 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VECTRA DE PLACAS IQE541 2.009,86 2.009,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2021 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONTRATO Nº057/ 2021 VINCULADO A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº049/2021............. OBS.PREÇO E REGRAS PARA ABASTECI MENTOS REALIZADOS NOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2021 CONTRATO Nº272/2021).. -348,51 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VECTRA DE PLACAS IQE5417................... 2.009,86
05/08/2021 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 2.009,86
10/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5594/2021 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 2.009,86
TOTAL 2.009,86 2.009,86 2.009,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.