Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2022 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Folha ferias P2 2022 |
4.801,61 |
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| 26/12/2022 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.DEZ/2022 |
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4.801,61 |
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| 26/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Agricultura, Centro de Custo: AGR - Subsídios |
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14,40 |
| 26/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Agricultura, Centro de Custo: AGR - Subsídios |
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33,61 |
| 26/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Agricultura, Centro de Custo: AGR - Subsídios |
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154,67 |
| 26/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria da Agricultura, Centro de Custo: AGR - Subsídios |
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234,97 |
| 26/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Agricultura, Centro de Custo: AGR - Subsídios |
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463,58 |
| 26/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Agricultura, Centro de Custo: AGR - Subsídios |
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634,93 |
| 26/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Agricultura, Centro de Custo: AGR - Subsídios |
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721,21 |
| 26/12/2022 |
Pagamento de Empenho 10287/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.544,24 |
| TOTAL |
4.801,61 |
4.801,61 |
4.801,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |