Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2022 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente A FERIAS FEV/MARÇO/22 |
5.260,49 |
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| 23/02/2022 |
Liquidação Folha Férias comp. fevereiro/2022 |
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5.260,49 |
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| 23/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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25,39 |
| 23/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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480,41 |
| 23/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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550,73 |
| 23/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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855,90 |
| 23/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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1.228,22 |
| 23/02/2022 |
Pagamento de Empenho 1177/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.119,84 |
| TOTAL |
5.260,49 |
5.260,49 |
5.260,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |