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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1399 Data de lançamento: 24/02/2022
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES REF. Referente A FOLHA FEVEREIRO/22 1.044,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2022 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES REF. Referente A FOLHA FEVEREIRO/22 1.044,17
24/02/2022 Liquidação Folha de pagamento comp.fevereiro/2022. 1.044,17
24/02/2022 Pagamento de Empenho 1399/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.044,17
TOTAL 1.044,17 1.044,17 1.044,17
SALDO A PAGAR 0,00