Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2022 |
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES FÉRIAS Referente A FOLHA FEVEREIRO/22 |
7.143,11 |
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| 24/02/2022 |
Liquidação Folha de pagamento comp.fevereiro/2022. |
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7.143,11 |
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| 24/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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18,47 |
| 24/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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52,28 |
| 24/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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129,02 |
| 24/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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172,74 |
| 24/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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342,75 |
| 24/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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505,56 |
| 24/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB |
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758,38 |
| 24/02/2022 |
Pagamento de Empenho 1474/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.163,91 |
| TOTAL |
7.143,11 |
7.143,11 |
7.143,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |