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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1499 Data de lançamento: 24/02/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Férias indenizadas Referente A FOLHA FEVEREIRO/22 6.730,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2022 Férias indenizadas Referente A FOLHA FEVEREIRO/22 6.730,58
24/02/2022 Liquidação Folha de pagamento comp.fevereiro/2022. 6.730,58
24/02/2022 Pagamento de Empenho 1499/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.730,58
TOTAL 6.730,58 6.730,58 6.730,58
SALDO A PAGAR 0,00